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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILCEU CARDOSO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2993 Data de lançamento: 05/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS.MAIO/2017. CONF ORDEM 2312 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2017 REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS.MAIO/2017. CONF ORDEM 2312 500,00
05/06/2017 REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS.MAIO/2017. CONF ORDEM 2312 500,00
09/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852947 PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2017 NILCEU CARDOSO PEREIRA - 3696 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00