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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3027 Data de lançamento: 08/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Desinfetante floral 5 litros 49,50 99,00
1.00 Saco de lixo preto 100x100 89,00 89,00
4.00 LUVAS TAMANHO M 8,00 32,00
1.00 Copo plástico 180ml c/2500 101,00 101,00
7.00 Sabão em pó Finalidade: Referente material de limpeza para uso na secretaria 9,86 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2017 Desinfetante floral 5 litros Saco de lixo preto 100x100 LUVAS TAMANHO M Copo plástico 180ml c/2500 Sabão em pó Finalidade: Referente material de limpeza para uso na secretaria 390,00
14/06/2017 Desinfetante floral 5 litros Saco de lixo preto 100x100 LUVAS TAMANHO M Copo plástico 180ml c/2500 Sabão em pó Finalidade: Referente material de limpeza para uso na secretaria 390,00
14/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2017 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00