| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3073 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA CIP, MAIO/2017. CONF NF 0862 | 113,92 | 113,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | REF FATURA CIP, MAIO/2017. CONF NF 0862 | 113,92 | ||
| 09/06/2017 | REF FATURA CIP, MAIO/2017. CONF NF 0862 | 113,92 | ||
| 13/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2017 COPREL - 17 | 113,92 | ||
| TOTAL | 113,92 | 113,92 | 113,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||