| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA DO TELEFONE 3382*1022, JUNHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 167,50 | 167,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 3382*1022, JUNHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 167,50 | ||
| 09/06/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 3382*1022, JUNHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 167,50 | ||
| 09/06/2017 | REF LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -167,50 | ||
| 09/06/2017 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -167,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||