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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN GILMAR JOAO MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3122 Data de lançamento: 14/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ.gerais Sec.Munic.Agricult
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Vassoura plastica 14,14 28,28
4.00 Papel higienico 30m 5,45 21,80
2.00 Saponáceo cremoso 6,75 13,50
3.00 Água Sanitária quiboa Finalidade: Referente produtos usados na higienização da secretaria 6,97 20,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2017 Vassoura plastica Papel higienico 30m Saponáceo cremoso Água Sanitária quiboa Finalidade: Referente produtos usados na higienização da secretaria 84,49
14/06/2017 Vassoura plastica Papel higienico 30m Saponáceo cremoso Água Sanitária quiboa Finalidade: Referente produtos usados na higienização da secretaria 84,49
14/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855369 PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2017 MERCADO E ACOUGUE MORGAN GILMAR JOAO MORGAN - 2141 84,49
TOTAL 84,49 84,49 84,49
SALDO A PAGAR 0,00