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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 23/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços no veículo Ducato ITF 8355 Finalidade: Referente mao de obra veículo Ducato ITF 8355 460,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2017 Mao de Obra/Consertos/Serviços no veículo Ducato ITF 8355 Finalidade: Referente mao de obra veículo Ducato ITF 8355 460,00
23/06/2017 Mao de Obra/Consertos/Serviços no veículo Ducato ITF 8355 Finalidade: Referente mao de obra veículo Ducato ITF 8355 460,00
04/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852958 PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2017 AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL - 4684 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00