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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTER CAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 329 Data de lançamento: 30/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DOBLÔ IPQ 2854. CONF ORDEM 80845, NF 0022 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 1.911,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2017 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DOBLÔ IPQ 2854. CONF ORDEM 80845, NF 0022 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 1.911,00
30/01/2017 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DOBLÔ IPQ 2854. CONF ORDEM 80845, NF 0022 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 1.911,00
02/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855145 PAGTO. REF. EMPENHO 329/2017 CENTER CAR - 4099 1.911,00
TOTAL 1.911,00 1.911,00 1.911,00
SALDO A PAGAR 0,00