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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 3405 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Spray 5,00 5,00
1.00 Caixa de Descarga 28,00 28,00
1.00 Veda Rosca 4,00 4,00
8.00 Tomada 6,00 48,00
3.00 Suporte louça 6,00 18,00
30.00 Isolador plástico 0,25 7,50
20.00 Fio paralelo 1,95 39,00
1.00 FIta isolante 10m 8,00 8,00
25.00 Bucha 0,40 10,00
12.00 Bucha 6 0,10 1,20
7.00 Bucha 8 0,30 2,10
2.00 Parafuso Finalidade: Referente material para manutenção do prédio da secretaria 0,90 1,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 Isolador plástico Fio paralelo FIta isolante 10m Bucha Bucha 6 Bucha 8 Parafuso Finalidade: Referente material para manutenção do prédio da secretaria Spray Caixa de Descarga Veda Rosca Tomada Suporte louça 172,60
26/06/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 15551821; 172,60
21/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855446 PAGTO. REF. EMPENHO 3405/2017 GUILHERME MARION - 10336 172,60
TOTAL 172,60 172,60 172,60
SALDO A PAGAR 0,00