| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | REF 350 L GASOLINA COMUM P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2943 E PLANILHA EM ANEXO. | 4,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | REF 350 L GASOLINA COMUM P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2943 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.400,00 | ||
| 26/06/2017 | REF 350 L GASOLINA COMUM P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2943 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.400,00 | ||
| 07/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852960 PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||