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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3489 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Erva Mate rei verde 7,99 47,94
1.00 Pilha Ray-o-vac 4,79 4,79
4.00 Desinfetante girando sol lavanda 6,29 25,16
1.00 Copo plástico 3,79 3,79
2.00 Chá vovó anis estrelado 3,38 6,76
2.00 Pilha Ray-o-vac palito 5,69 11,38
1.00 Chá Vovó Endro 2,50 2,50
1.00 Chá Vovó Camomila 2,50 2,50
1.00 Açúcar cristal Finalidade: Referente material de uso na secretaria 5,19 5,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 Erva Mate rei verde Pilha Ray-o-vac Desinfetante girando sol lavanda Copo plástico Chá vovó anis estrelado Pilha Ray-o-vac palito Chá Vovó Endro Chá Vovó Camomila Açúcar cristal Finalidade: Referente material de uso na secretaria 110,01
27/06/2017 Erva Mate rei verde Pilha Ray-o-vac Desinfetante girando sol lavanda Copo plástico Chá vovó anis estrelado Pilha Ray-o-vac palito Chá Vovó Endro Chá Vovó Camomila Açúcar cristal Finalidade: Referente material de uso na secretaria 110,01
04/07/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 110,01
TOTAL 110,01 110,01 110,01
SALDO A PAGAR 0,00