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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3491 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cesta de vime 25,00 25,00
1.00 Creme 25,00 25,00
1.00 Sabonete 20,00 20,00
1.00 Chocolate 36,50 36,50
1.00 Bolsa 99,00 99,00
1.00 Toalha Finalidade: Referente material adquirido par confecção de um mimo para DRA Adriana 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 Cesta de vime Creme Sabonete Chocolate Bolsa Toalha Finalidade: Referente material adquirido par confecção de um mimo para DRA Adriana 270,50
27/06/2017 Cesta de vime Creme Sabonete Chocolate Bolsa Toalha Finalidade: Referente material adquirido par confecção de um mimo para DRA Adriana 270,50
04/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852954 PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2017 ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN ME - 11129 270,50
TOTAL 270,50 270,50 270,50
SALDO A PAGAR 0,00