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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3593 Data de lançamento: 30/06/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, JUNHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 616,34 616,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2017 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, JUNHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 616,34
30/06/2017 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, JUNHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 616,34
04/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855398 PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2017 COPREL - 17 616,34
TOTAL 616,34 616,34 616,34
SALDO A PAGAR 0,00