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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3645 Data de lançamento: 03/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Expansao Rede Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Fio flex 10mm 9,50 475,00
1.00 FIta isolante 10m 3,05 3,05
17.00 Parafuso 250mm 6,20 105,40
8.00 Relé fotoeletrico 54,50 436,00
8.00 Base para relé 24,50 196,00
1.00 Reator vapor mercúrio 250w 125,00 125,00
7.00 Reator de mercúrio 125w 84,50 591,50
1.00 Luminária IM E40 201,90 201,90
7.00 Luminária IM E27 Finalidade: Referente aquisição de materiais para manutenção iluminação pública 81,40 569,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2017 Fio flex 10mm FIta isolante 10m Parafuso 250mm Relé fotoeletrico Base para relé Reator vapor mercúrio 250w Reator de mercúrio 125w Luminária IM E40 Luminária IM E27 Finalidade: Referente aquisição de materiais para manutenção iluminação pública 2.703,65
03/07/2017 Fio flex 10mm FIta isolante 10m Parafuso 250mm Relé fotoeletrico Base para relé Reator vapor mercúrio 250w Reator de mercúrio 125w Luminária IM E40 Luminária IM E27 Finalidade: Referente aquisição de materiais para manutenção iluminação pública 2.703,65
11/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855433 PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2017 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 2.703,65
TOTAL 2.703,65 2.703,65 2.703,65
SALDO A PAGAR 0,00