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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRUPO SO ALEGRIA IRMAOS RUPPENTHAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3673 Data de lançamento: 05/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio Finalidade: Referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2017 Serviços referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio Finalidade: Referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio 1.000,00
05/07/2017 Serviços referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio Finalidade: Referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio 1.000,00
07/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855400 PAGTO. REF. EMPENHO 3673/2017 GRUPO SO ALEGRIA IRMAOS RUPPENTHAL LTDA - 10238 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00