| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRUPO SO ALEGRIA IRMAOS RUPPENTHAL LTDA |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio Finalidade: Referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | Serviços referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio Finalidade: Referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio | 1.000,00 | ||
| 05/07/2017 | Serviços referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio Finalidade: Referente a animação da Festa Junina EMEF Princesa Isabel Treze de Maio | 1.000,00 | ||
| 07/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855400 PAGTO. REF. EMPENHO 3673/2017 GRUPO SO ALEGRIA IRMAOS RUPPENTHAL LTDA - 10238 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||