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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3693 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Diafragma 20,00 80,00
1.00 mola 40,00 40,00
1.00 Coxim motor 120,00 120,00
1.00 reparo cuica 80,00 80,00
2.00 Abraçadeira cuica 30,00 60,00
15.00 Parafuso Finalidade: Referente peças para caminão FORD 14000 placas ICY 3045 4,20 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 Diafragma mola Coxim motor reparo cuica Abraçadeira cuica Parafuso Finalidade: Referente peças para caminão FORD 14000 placas ICY 3045 443,00
06/07/2017 Diafragma mola Coxim motor reparo cuica Abraçadeira cuica Parafuso Finalidade: Referente peças para caminão FORD 14000 placas ICY 3045 443,00
11/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855429 PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2017 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 443,00
TOTAL 443,00 443,00 443,00
SALDO A PAGAR 0,00