| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PUHL DALBERTO |
| Número do empenho: | 3721 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 1/2 DIARIA A PORTO ALEFGRE NO DIA 29/06/2017 ONDE ESTEVE EM AUDIENCIA NA DEPLAN - PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF PORTARIA DE VIAGEM 085/2017. | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | REF 1/2 DIARIA A PORTO ALEFGRE NO DIA 29/06/2017 ONDE ESTEVE EM AUDIENCIA NA DEPLAN - PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF PORTARIA DE VIAGEM 085/2017. | 130,50 | ||
| 11/07/2017 | REF 1/2 DIARIA A PORTO ALEFGRE NO DIA 29/06/2017 ONDE ESTEVE EM AUDIENCIA NA DEPLAN - PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF PORTARIA DE VIAGEM 085/2017. | 130,50 | ||
| 14/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2017 ROSANE MARIA PUHL DALBERTO - 11709 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||