| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR |
| Número do empenho: | 3775 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços no veículo placas ING 6366 Finalidade: Referente serviço de mão de obra no veículo placas ING 6366 | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços no veículo placas ING 6366 Finalidade: Referente serviço de mão de obra no veículo placas ING 6366 | 95,00 | ||
| 11/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 015680273; | 95,00 | ||
| 14/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000190 PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2017 AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||