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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3779 Data de lançamento: 11/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Eletrodo 3,25 3,00 48,00
1.40 Mangueira Hidráulica 1/4 2AT 24,90 34,86
16.00 Aço cromado 49,90 798,40
1.00 Reparo 145,00 145,00
1.00 Conexão FB 90° 4-4 29,80 29,80
1.00 Conexão FB 4-4 Finalidade: Referente peças para retroecavadeira JCB 13,90 13,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2017 Eletrodo 3,25 Mangueira Hidráulica 1/4 2AT Aço cromado Reparo Conexão FB 90° 4-4 Conexão FB 4-4 Finalidade: Referente peças para retroecavadeira JCB 1.069,96
11/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 015678875; 1.069,96
17/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2017 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 1.069,96
TOTAL 1.069,96 1.069,96 1.069,96
SALDO A PAGAR 0,00