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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3789 Data de lançamento: 11/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Lavagem Gol ISR 2477 30,00 120,00
2.00 Troca de pneu Gol ISR 2477 12,00 24,00
1.00 Conserto Pneu Gol ISR 2477 20,00 20,00
2.00 Balançeamento e/ou Geometria Gol ISR 2477 Finalidade: Gol ISR 2477 Lavagem de veículo; Troca de pneu; Balanceamento; Conserto de pneu. 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2017 Lavagem Gol ISR 2477 Troca de pneu Gol ISR 2477 Conserto Pneu Gol ISR 2477 Balançeamento e/ou Geometria Gol ISR 2477 Finalidade: Gol ISR 2477 Lavagem de veículo; Troca de pneu; Balanceamento; Conserto de pneu. 188,00
11/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 143; 188,00
14/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852966 PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2017 BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO - 10376 188,00
TOTAL 188,00 188,00 188,00
SALDO A PAGAR 0,00