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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: L & D CONSTRUTORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3797 Data de lançamento: 12/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos Ministério dos Esportes
Conta de Despesa: 4490.51.50.01.00.00 - Construção Ginásio Esportivo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Aplicação Recursos Ministério dos Esportes

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente contratação da empresa para construção da 4ª(quarta) etapa da quadra poliesportiva coberta no municipio conforme Tomada de Preço Nº003/2017 e Contrato Nº 046/2017 243.750,00 243.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2017 Referente contratação da empresa para construção da 4ª(quarta) etapa da quadra poliesportiva coberta no municipio conforme Tomada de Preço Nº003/2017 e Contrato Nº 046/2017 243.750,00
13/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 110; 031; 44.329,94
22/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 110; 031; 44.329,94
11/09/2017 Referente contratação da empresa para construção da 4ª(quarta) etapa da quadra poliesportiva coberta no municipio conforme Tomada de Preço Nº003/2017 e Contrato Nº 046/2017 32.665,86
12/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Referente contratação da empresa para construção da 4ª(quarta) etapa da quadra poliesportiva coberta no municipio conforme Tomada de Preço Nº003/2017 e Contrato Nº 046/2017 32.665,86
22/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 120; 041; 30.340,60
11/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 120; 041; 30.340,60
10/11/2017 Referente contratação da empresa para construção da 4ª(quarta) etapa da quadra poliesportiva coberta no municipio conforme Tomada de Preço Nº003/2017 e Contrato Nº 046/2017 14.538,60
17/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Referente contratação da empresa para construção da 4ª(quarta) etapa da quadra poliesportiva coberta no municipio conforme Tomada de Preço Nº003/2017 e Contrato Nº 046/2017 14.538,60
21/12/2017 Conforme DANFE Nº 134; 54; 22.628,64
21/12/2017 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA 383,07
21/12/2017 Cfe. INSS - Terceirizacao de Servicos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA 996,17
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 134; 54; 21.249,40
19/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 62; 142; 39.406,63
19/02/2018 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA 305,32
19/02/2018 Cfe. INSS - Terceirizacao de Servicos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA 779,25
27/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 62; 142; 38.322,06
25/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 72; 152; 35.464,73
25/04/2018 Cfe. INSS - Terceirizacao de Servicos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA 1.675,12
25/04/2018 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA 708,12
30/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 72; 152; 33.081,49
15/05/2018 Conforme DANFE Nº 154; 74; 24.375,00
15/05/2018 Cfe. INSS - Terceirizacao de Servicos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA 990,26
15/05/2018 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3797/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA 418,61
28/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2017 - REF. MAIO/2018 L & D CONSTRUTORA LTDA - 10170 Contrato repasse 1024.408-96/2015 - siconv: 818645/2015/ME 22.966,13
TOTAL 243.750,00 243.750,00 243.750,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/12/2017 383,07 Lançada
INSS - Terceirizacao de Servicos 21/12/2017 996,17 Lançada
ISS 19/02/2018 305,32 Lançada
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 19/02/2018 779,25 Lançada
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25/04/2018 1.675,12 Lançada
ISS 25/04/2018 708,12 Lançada
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15/05/2018 990,26 Lançada
ISS 15/05/2018 418,61 Lançada
TOTAL   6.255,92