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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVICOS DE REG IMOVEIS ESPECIAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3824 Data de lançamento: 17/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CERTIDOES DO CPM EMEF PRINCESA ISABEL, CONF ORDEM 0545 E CUPOM EM ANEXO. 69,90 69,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2017 REF SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CERTIDOES DO CPM EMEF PRINCESA ISABEL, CONF ORDEM 0545 E CUPOM EM ANEXO. 69,90
17/07/2017 REF SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CERTIDOES DO CPM EMEF PRINCESA ISABEL, CONF ORDEM 0545 E CUPOM EM ANEXO. 69,90
24/07/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2017 SERVICOS DE REG IMOVEIS ESPECIAIS - 1940 69,90
TOTAL 69,90 69,90 69,90
SALDO A PAGAR 0,00