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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 394 Data de lançamento: 31/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 02 L AGUA SANITÁRIA, 01 FR DESINFETANTE E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80716 E NFE 128.653 109,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2017 REF 02 L AGUA SANITÁRIA, 01 FR DESINFETANTE E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80716 E NFE 128.653 109,89
31/01/2017 REF 02 L AGUA SANITÁRIA, 01 FR DESINFETANTE E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80716 E NFE 128.653 109,89
07/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850510 PAGTO. REF. EMPENHO 394/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 109,89
TOTAL 109,89 109,89 109,89
SALDO A PAGAR 0,00