Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
2.125,08 |
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| 31/01/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 07/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855155
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 06/03/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 08/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855183
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 23/03/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE MARÇO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 29/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE MARÇO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 25/04/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE ABRIL/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 27/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE ABRIL/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 23/05/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE MAIO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 25/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855320
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE MAIO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 14/06/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JUNHO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 21/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JUNHO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 31/07/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JULHO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 01/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JULHO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 18/08/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 24/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 22/09/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 22/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 19/10/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 25/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855674
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 19/12/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 20/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| 28/12/2017 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
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| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. |
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177,09 |
| TOTAL |
2.125,08 |
2.125,08 |
2.125,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |