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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME X MASTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 400 Data de lançamento: 31/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 2.125,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 2.125,08
31/01/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
07/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855155 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
06/03/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
08/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855183 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
23/03/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE MARÇO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
29/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE MARÇO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
25/04/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE ABRIL/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
27/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE ABRIL/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
23/05/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE MAIO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
25/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855320 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE MAIO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
14/06/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JUNHO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
21/06/2017 PAGAMENTO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JUNHO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
31/07/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JULHO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
01/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE JULHO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
18/08/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
24/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
22/09/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
22/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
19/10/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
25/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855674 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
19/12/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
20/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
28/12/2017 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. CONF CONTRATO Nº003/2017. 177,09
TOTAL 2.125,08 2.125,08 2.125,08
SALDO A PAGAR 0,00