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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN GILMAR JOAO MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4057 Data de lançamento: 24/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Desinfetante 5,78 57,80
10.00 Lava louça 2,58 25,80
16.00 Papel higienico 30m 5,98 95,68
5.00 Cera incolor 12,70 63,50
5.00 Cera amarela Finalidade: Referente material de limpeza para a secretaria 12,70 63,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2017 Desinfetante Lava louça Papel higienico 30m Cera incolor Cera amarela Finalidade: Referente material de limpeza para a secretaria 306,28
24/07/2017 Desinfetante Lava louça Papel higienico 30m Cera incolor Cera amarela Finalidade: Referente material de limpeza para a secretaria 306,28
02/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855414 PAGTO. REF. EMPENHO 4057/2017 MERCADO E ACOUGUE MORGAN GILMAR JOAO MORGAN - 2141 306,28
TOTAL 306,28 306,28 306,28
SALDO A PAGAR 0,00