| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ÁGUA EMEI OTAVIO VITÓRIO BERTOL JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 394,58 | 394,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA EMEI OTAVIO VITÓRIO BERTOL JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 394,58 | ||
| 24/07/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA EMEI OTAVIO VITÓRIO BERTOL JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 394,58 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2017 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 394,58 | ||
| TOTAL | 394,58 | 394,58 | 394,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||