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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4184 Data de lançamento: 28/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Comutador de ingnição 110,00 110,00
1.00 Cilindro de chave com transponder 250,00 250,00
1.00 Rolamento 6303 30,00 30,00
1.00 Rolamento 6202 35,00 35,00
1.00 Regulador de voltagem 230,00 230,00
1.00 Anel de ajuste Finalidade: Referente peças para montana placas APW8255 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2017 Comutador de ingnição Cilindro de chave com transponder Rolamento 6303 Rolamento 6202 Regulador de voltagem Anel de ajuste Finalidade: Referente peças para montana placas APW8255 670,00
28/07/2017 Comutador de ingnição Cilindro de chave com transponder Rolamento 6303 Rolamento 6202 Regulador de voltagem Anel de ajuste Finalidade: Referente peças para montana placas APW8255 670,00
02/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855458 PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2017 DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA - 11413 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00