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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MA COM DE EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4219 Data de lançamento: 28/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.45.00.00.00 - SERVICOS DE GAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Recarga Extintor 04kg ABC 40,00 120,00
1.00 Recarga extintor 10lt AP 40,00 40,00
1.00 Recarga extintor 6kg BC 50,00 50,00
1.00 Extintor 04kg ABC Finalidade: Referente recarga de extintores da secretaria de Assistencia Social. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2017 Recarga Extintor 04kg ABC Recarga extintor 10lt AP Recarga extintor 6kg BC Extintor 04kg ABC Finalidade: Referente recarga de extintores da secretaria de Assistencia Social. 360,00
28/07/2017 Recarga Extintor 04kg ABC Recarga extintor 10lt AP Recarga extintor 6kg BC Extintor 04kg ABC Finalidade: Referente recarga de extintores da secretaria de Assistencia Social. 360,00
02/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2017 MA COM DE EXTINTORES LTDA - 11186 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00