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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA- ALLEGRA TURISMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4224 Data de lançamento: 28/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Uniao Faz a Vida
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES MARGARETE SEIBEL TOMAZI, ROSANE MARIA DALBERTO E GILMAR TONELLO PARTICIPAR DE UM EVENTO EM SÃO ROQUE DE MINAS PELO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA 1.590,80 4.772,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2017 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES MARGARETE SEIBEL TOMAZI, ROSANE MARIA DALBERTO E GILMAR TONELLO PARTICIPAR DE UM EVENTO EM SÃO ROQUE DE MINAS PELO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA 4.772,40
28/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 9827; 4.772,40
01/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2017 BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA- ALLEGRA TURISMO - 11865 4.772,40
TOTAL 4.772,40 4.772,40 4.772,40
SALDO A PAGAR 0,00