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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4268 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ POSTO DE SAÚDE, JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 833,72 833,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 REF CONSUMO DE LUZ POSTO DE SAÚDE, JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 833,72
31/07/2017 REF CONSUMO DE LUZ POSTO DE SAÚDE, JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 833,72
03/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852976 PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2017 COPREL - 17 833,72
TOTAL 833,72 833,72 833,72
SALDO A PAGAR 0,00