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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4312 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Ferias Agosto 2017 Executivo 612,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Ferias Agosto 2017 Executivo 612,89
02/08/2017 FERIAS MES DE AGOSTO 2017 612,89
03/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855481 PAGTO. REF. EMPENHO 4312/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 612,89
TOTAL 612,89 612,89 612,89
SALDO A PAGAR 0,00