| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO |
| Número do empenho: | 4376 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lavagem | 35,00 | 105,00 |
| 2.00 | Conserto Pneu Finalidade: lavagem e concerto pneu Gol ISR 2477 | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Lavagem Conserto Pneu Finalidade: lavagem e concerto pneu Gol ISR 2477 | 135,00 | ||
| 03/08/2017 | Lavagem Conserto Pneu Finalidade: lavagem e concerto pneu Gol ISR 2477 | 135,00 | ||
| 14/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852985 PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2017 BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO - 10376 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||