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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063

Dados do Empenho
Número do empenho: 4384 Data de lançamento: 03/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem e limpeza do micro ônibus escolar IOE 0239. Finalidade: Serviço de lavagem e limpeza do micro ônibus escolar IOE 0239. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2017 Lavagem e limpeza do micro ônibus escolar IOE 0239. Finalidade: Serviço de lavagem e limpeza do micro ônibus escolar IOE 0239. 70,00
03/08/2017 Lavagem e limpeza do micro ônibus escolar IOE 0239. Finalidade: Serviço de lavagem e limpeza do micro ônibus escolar IOE 0239. 70,00
07/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855420 PAGTO. REF. EMPENHO 4384/2017 ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 - 11776 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00