| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SÃO PEDRO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4476 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto Pneu, roda e balanceamento veículo Voyage IXH 3923 Finalidade: Conserto Pneu, roda e balanceamento veículo Voyage IXH 3923 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | Conserto Pneu, roda e balanceamento veículo Voyage IXH 3923 Finalidade: Conserto Pneu, roda e balanceamento veículo Voyage IXH 3923 | 80,00 | ||
| 10/08/2017 | Conserto Pneu, roda e balanceamento veículo Voyage IXH 3923 Finalidade: Conserto Pneu, roda e balanceamento veículo Voyage IXH 3923 | 80,00 | ||
| 15/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4476/2017 SÃO PEDRO PNEUS LTDA - 11874 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||