| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 4490 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | Óleo do motor super turbo 15W40 Finalidade: veículo VOYAGE IXH 3923 | 38,00 | 133,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | Óleo do motor super turbo 15W40 Finalidade: veículo VOYAGE IXH 3923 | 133,00 | ||
| 10/08/2017 | Óleo do motor super turbo 15W40 Finalidade: veículo VOYAGE IXH 3923 | 133,00 | ||
| 14/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852989 PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 133,00 | ||
| TOTAL | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||