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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4526 Data de lançamento: 10/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1138, JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 83,61 83,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2017 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1138, JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 83,61
10/08/2017 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1138, JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 83,61
14/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2017 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 83,61
TOTAL 83,61 83,61 83,61
SALDO A PAGAR 0,00