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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4527 Data de lançamento: 10/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Ginasio Esportivo - Paroquial
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ SALÃO PAROQUIAL JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 448,33 448,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2017 REF CONSUMO DE LUZ SALÃO PAROQUIAL JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 448,33
10/08/2017 REF CONSUMO DE LUZ SALÃO PAROQUIAL JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 448,33
14/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4527/2017 COPREL - 17 448,33
TOTAL 448,33 448,33 448,33
SALDO A PAGAR 0,00