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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4768 Data de lançamento: 24/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rolamento dianteiro 176,83 176,83
1.00 Coxim amortecedor dianteiro 415,73 415,73
1.00 Kit amortecedor dianteiro 1.194,63 1.194,63
1.00 Articulação TA Finalidade: veículo ducato IUR 7196 150,16 150,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2017 Rolamento dianteiro Coxim amortecedor dianteiro Kit amortecedor dianteiro Articulação TA Finalidade: veículo ducato IUR 7196 1.937,35
24/08/2017 Rolamento dianteiro Coxim amortecedor dianteiro Kit amortecedor dianteiro Articulação TA Finalidade: veículo ducato IUR 7196 1.937,35
06/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2017 MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO - 9960 1.937,35
TOTAL 1.937,35 1.937,35 1.937,35
SALDO A PAGAR 0,00