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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4780 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: Manutencao Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA DO TELEFONE 9633*4057.JULHO/2017 CONF FATURA EM ANEXO. 58,66 58,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 REF FATURA DO TELEFONE 9633*4057.JULHO/2017 CONF FATURA EM ANEXO. 58,66
25/08/2017 REF FATURA DO TELEFONE 9633*4057.JULHO/2017 CONF FATURA EM ANEXO. 58,66
04/09/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4780/2017 VIVO SA - 9707 58,66
TOTAL 58,66 58,66 58,66
SALDO A PAGAR 0,00