| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 479 | Data de lançamento: | 03/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 | 965,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 | 965,72 | ||
| 03/02/2017 | REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017 | 965,72 | ||
| 06/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 479/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 965,72 | ||
| TOTAL | 965,72 | 965,72 | 965,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||