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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 503 Data de lançamento: 03/02/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Aplicacao Recursos Saúde Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIM - Programa Infancia Melhor
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 337,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2017 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 337,03
03/02/2017 REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017 337,03
06/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000323 PAGTO. REF. EMPENHO 503/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 337,03
TOTAL 337,03 337,03 337,03
SALDO A PAGAR 0,00