| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 5051 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Colete de Putti alto M chantal | 169,80 | 169,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | Colete de Putti alto M chantal | 169,80 | ||
| 30/08/2017 | Colete de Putti alto M chantal | 169,80 | ||
| 06/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853003 PAGTO. REF. EMPENHO 5051/2017 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 1442 | 169,80 | ||
| TOTAL | 169,80 | 169,80 | 169,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||