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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 507 Data de lançamento: 03/02/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 488,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2017 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 488,92
03/02/2017 REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017 488,92
06/02/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 488,92
TOTAL 488,92 488,92 488,92
SALDO A PAGAR 0,00