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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5074 Data de lançamento: 31/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu 175/70/14 233,64 934,56
4.00 Pneu 185/65/14 221,00 884,00
8.00 Pneu 205/75/16 Finalidade: Referente aquisição de pneus novos 439,00 3.512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2017 Pneu 175/70/14 Pneu 185/65/14 Pneu 205/75/16 Finalidade: Referente aquisição de pneus novos 5.330,56
12/09/2017 Pneu 175/70/14 Pneu 185/65/14 Pneu 205/75/16 Finalidade: Referente aquisição de pneus novos 5.330,56
21/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5074/2017 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS - 11323 5.330,56
TOTAL 5.330,56 5.330,56 5.330,56
SALDO A PAGAR 0,00