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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5076 Data de lançamento: 31/08/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu 175/70/14 233,64 934,56
4.00 Câmara de ar pneu 175/70/14 20,00 80,00
2.00 Manchão pneu 10.00 R20 Finalidade: Referente aquisição de pneus novos 44,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2017 Pneu 175/70/14 Câmara de ar pneu 175/70/14 Manchão pneu 10.00 R20 Finalidade: Referente aquisição de pneus novos 1.102,56
11/09/2017 Pneu 175/70/14 Câmara de ar pneu 175/70/14 Manchão pneu 10.00 R20 Finalidade: Referente aquisição de pneus novos 1.102,56
21/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5076/2017 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS - 11323 1.102,56
TOTAL 1.102,56 1.102,56 1.102,56
SALDO A PAGAR 0,00