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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 518 Data de lançamento: 03/02/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 541,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2017 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 541,17
03/02/2017 REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017 541,17
06/02/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 518/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 541,17
TOTAL 541,17 541,17 541,17
SALDO A PAGAR 0,00