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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5205 Data de lançamento: 06/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos SUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Aplique LLA 79 4,50 45,00
2.00 Manta strass 10,50 21,00
12.00 Quadro 18MM 30x30 borda 4cm 14,00 168,00
0.30 Tecidos estampado 26,70 8,01
2.00 Divino com raio M330 6,50 13,00
1.00 Rolo para pintura 988/4condor 2,30 2,30
14.00 Cuia de porongo 12,00 168,00
10.00 Letras PP Finalidade: Referente compra de materiais para grupo dos PCDs do CRAS. 0,25 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2017 Aplique LLA 79 Manta strass Quadro 18MM 30x30 borda 4cm Tecidos estampado Divino com raio M330 Rolo para pintura 988/4condor Cuia de porongo Letras PP Finalidade: Referente compra de materiais para grupo dos PCDs do CRAS. 427,81
06/09/2017 Conforme DANFE Nº 001270; 427,81
12/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2017 ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556 427,81
TOTAL 427,81 427,81 427,81
SALDO A PAGAR 0,00