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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5283 Data de lançamento: 14/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Flanela para limpeza 5,69 11,38
2.00 TOALHA DE PAPEL 2,99 5,98
2.00 Limpador Destac Laminado 13,46 26,92
2.00 Saco de lixo 2,87 5,74
8.00 Lava louça 1,39 11,12
1.00 Desinfetante Finalidade: material de limpeza para uso no posto de saúde 7,49 7,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2017 Flanela para limpeza TOALHA DE PAPEL Limpador Destac Laminado Saco de lixo Lava louça Desinfetante Finalidade: material de limpeza para uso no posto de saúde 68,63
14/09/2017 Conforme DANFE Nº 146592; 68,63
21/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853015 PAGTO. REF. EMPENHO 5283/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 68,63
TOTAL 68,63 68,63 68,63
SALDO A PAGAR 0,00