| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 5285 | Data de lançamento: | 14/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços Gerais para SMS Finalidade: referente montagem de móveis para Médica do Programa mais Medicos Dianara Armenteros | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2017 | Serviços Gerais para SMS Finalidade: referente montagem de móveis para Médica do Programa mais Medicos Dianara Armenteros | 250,00 | ||
| 14/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 026; | 250,00 | ||
| 18/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853013 PAGTO. REF. EMPENHO 5285/2017 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||