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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MATEO DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5308 Data de lançamento: 18/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de junta 512,00 512,00
1.00 Jogo de parafuso 430,00 430,00
2.00 Óleo do motor super turbo 15W40 23,00 46,00
1.00 Retentor comando 60,00 60,00
1.00 Retentor valvula 120,00 120,00
1.00 Valvola termostática Finalidade: referente conserto Ambulancia Ducato ITF 8355 222,00 222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2017 Jogo de junta Jogo de parafuso Óleo do motor super turbo 15W40 Retentor comando Retentor valvula Valvola termostática Finalidade: referente conserto Ambulancia Ducato ITF 8355 1.390,00
18/09/2017 Conforme DANFE Nº 035; 1.390,00
22/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853023 PAGTO. REF. EMPENHO 5308/2017 MATEO DE MORAES - 11757 1.390,00
TOTAL 1.390,00 1.390,00 1.390,00
SALDO A PAGAR 0,00