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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5311 Data de lançamento: 18/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisicao de medicamentos
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VELIJA 30 MG 53,57 53,57
1.00 SUNMAX SENSITIVE FPS30 60 G 79,90 79,90
1.00 NALDECON C/24 CP DIA 35,68 35,68
1.00 EPIDUO GEL 30G Finalidade: medicamentos para Andressa Christ; Helma Castoldi, e Angela Bortolini, referente notas fiscais n° 99687, n° 99781 72,90 72,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2017 VELIJA 30 MG SUNMAX SENSITIVE FPS30 60 G NALDECON C/24 CP DIA EPIDUO GEL 30G Finalidade: medicamentos para Andressa Christ; Helma Castoldi, e Angela Bortolini, referente notas fiscais n° 99687, n° 99781 242,05
18/09/2017 VELIJA 30 MG SUNMAX SENSITIVE FPS30 60 G NALDECON C/24 CP DIA EPIDUO GEL 30G Finalidade: medicamentos para Andressa Christ; Helma Castoldi, e Angela Bortolini, referente notas fiscais n° 99687, n° 99781 242,05
21/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853021 PAGTO. REF. EMPENHO 5311/2017 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 242,05
TOTAL 242,05 242,05 242,05
SALDO A PAGAR 0,00